0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Dobrý den, prosím o radu. Jsme příspěvková organizace a nechali jsme si vyrobit kuchyňskou linku (jedná se o DDHM do 40 000 Kč) od dvou dodavatelů. Každý fakturoval v jiném měsíci. Účtuji tedy přes nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042). Prosím o radu se správným postupem účtování. Přijaté faktury jsem zaúčtovala 042/321. Nyní mám interním dokladem udělat 558/042 v souhrnné částce obou faktur. A poté zařadit 028/088? Děkuji moc.
Informace na stránce vyjadřují názory uživatelů a nelze je brát jako oficiální účetní poradenství.
(c) 2026 Poraducto.cz - Online účetní poradna zdarma
Kontakt:info@poraducto.cz